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《上市公司财务会计内部控制与审计实务及案例分析》
 
《上市公司财务会计内部控制与审计实务及案例分析》  [编    著]:  张俊红
 [出 版 社]:  宁夏大地音像出版社
 [卷 册 数]:  三册
 [光 盘 数]:  一张光盘
 [开    本]:  16开精装
 [出版日期]:  2004年
[定 价]¥998.00
[折 扣]: 50折
[现 价]¥499.00
[节 省]¥499

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 内容简介: 《上市公司财务会计内部控制与审计实务及案例分析》

《上市公司财务会计内部控制与审计实务及案例分析》
《上市公司财务会计内部控制与审计实务及案例分析》


 详细目录:

 

第一篇 公司财务会计内控基本理论
第二篇 公司财务会计内控要点、方法与案例分析
第三篇 公司财务会计内控制度设计
第四篇 公司财务会计内控制度设计案例
第五篇 上市集团公司内部会计控制调查分析
第六篇 公司财务会计内部控制创新模式
第七篇 会计核算中心内部控制
第八篇 公司财务会计错弊与查帐控制
第九篇 公司内部会计监督控制管理
第十篇 公司内部独立审计质量控制
第十一篇 公司内部财务审计准则及案例分析
第十二篇 公司财务内控与审计信息技术应用
第十三篇 公司财务会计内控与审计相关法律法规

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